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农尚环境(300536) - 内部审计管理制度(2025年10月)

第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构实施的一种独立客观 的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有 效性来促进组织目标的实现。 武汉农尚环境股份有限公司内部审计管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内部审计管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 的内部审计工作,发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结 构、促进组织目标实现的作用,保护公司及投资者的合法权益,依据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,特 制定本制度。 第三条 本制度规定了公司内审部及内部审计人员的职责及权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、内部审计结果的运用、审计档案管理 等规范,是公司开展内部审计管理工作的标准。 ...