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国联水产(300094) - 内部审计制度(2025年10月)

湛江国联水产开发股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 10 月) 第一章 总 则 第一条 为了规范湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计机构和审计人员的责任,保护 投资者合法权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股 票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")及其他有关法律、法规规定和《湛 江国联水产开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定,结合公司所处行业和 生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公司信息披 露的可 ...