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ST中青宝(300052) - 内部审计管理制度(2025年10月)
ZQGAMEZQGAME(SZ:300052)2025-10-28 12:42

深圳中青宝互动网络股份有限公司 内部审计管理制度 第四条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司 以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司(下称"本公司"或"公 司")内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求,维护包括中小投资者股东的合法权益,根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等公司各项规章制度,结合本公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监 督,遵守国家法规,维护公司合法权 ...