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华联控股(000036) - 华联控股关于修订《内部审计管理制度》的公告
UDCUDC(SZ:000036)2025-10-30 07:55

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范华联控股股份有限公司及其下属公司(以下简称"公司")的 内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用,促进公司经营效率、经济效益的提高,确 保内部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计的制度化和规范化, 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审 计准则》及其他相关法律法规和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况, 修订本制度。具体内容如下: 证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2025-065 华联控股股份有限公司董事会 关于修订《内部审计管理制度》的公告 除上述修订内容外,其他不涉及实质性内容的非重要修订,如条款编号变化、 援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,未在上述表格中对比列示。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二五年十月三十日 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | -- ...