*ST中装(002822) - ST中装:内部审计制度(2025年10月)
内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。 深圳市中装建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部管理和控制,促进公司内部控制的建立健全,实现有效控制成本、改善经营 管理、规避经营风险、增加公司价值,保护投资者合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及下属子公司财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计 是指公司内部审计部门或人员对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性,财务信息的真实性和完整 ...