卓翼科技(002369) - 《内部审计制度》(2025年11月)
ZOWEEZOWEE(SZ:002369)2025-11-14 12:17

深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD 内部审计制度 2025年11月 1 深圳市卓翼科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作,保护投资者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》,结合 公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度必须经董事会审议后通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息 ...