青鸟消防(002960) - 内部审计管理制度(2025年11月修订)
青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年十一月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作,规范审计行为,建立健全青鸟消防股份有 限公司(以下简称"公司")内部审计监督体系,根据本公司章程,依据中华人 民共和国《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规,结合本 公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各内部机构或者职能部门、分公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司(以下简称"被审计单位")。 第三条 本制度所指的内部审计工作是公司管理层对企业内部控制工作的 主要形式,也是监督约束机制的重要组成部分,旨在通过独立、规范的审计活动, 监督和评价被审计单位的财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促 进加强经济管理和实现经济目标。通过事前和事中审计,确保经营目标的顺利完 成,最大限度地发挥资产经营效益,实现本公司健康稳定持续发展的目标。 第四条 内审部在主管领导的直接领导下,接受公司董事会和审计委员会的 ...