聚胶股份(301283) - 聚胶新材料股份有限公司内部审计制度(2025年11月)
FOCUSFOCUS(SZ:301283)2025-11-17 10:46

聚胶新材料股份有限公司 内部审计制度 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,提高内部审计工作质量,实现公司内部审计工作规范化、标准化,发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国审计法》(以下简称"《审计法》")、 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,并结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经 ...