中国医药(600056) - 内部审计工作规定
内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中国医药健康产业股份有限公司 (以下简称"公司")内部审计工作,完善公司内部审计制 度,提升内部审计工作质量,促进公司依法合规经营,根据 《中华人民共和国审计法》及其《实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《中国医药健康产业股份有 限公司章程》等有关规定和要求,制定本规定。 第二条 公司内部审计工作坚持以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于审计工作重要 指示批示精神为根本遵循,坚决贯彻党中央"应审尽审、凡 审必严、严肃问责"的指导思想和构建"集中统一、全面覆 盖、权威高效"审计监督体系的总体要求,坚持公司党委对 内部审计工作的全面领导,立足新发展阶段,贯彻新发展理 念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,紧密围绕 党中央重大决策部署和公司发展战略落实情况,全面履行审 计监督职责,拓展审计监督广度和深度,突出对重点单位、 重大资金和重要项目的审计监督,揭示经营管理中的重大风 险隐患,促进公司做强做优做大、实现高质量发展。 中国医药健康产业股份有限公司 第九条 ...