ST思科瑞(688053) - 成都思科瑞微电子股份有限公司内部审计管理制度
成都思科瑞微电子股份有限公司 内部审计管理制度 S C R - S - G . 2 6 内部控制管理制度 内部审计管理制度 (1.1 版) 内部资料 注意保密 发布日期:2025 年 11 月 24 日 实施日期:2025 年 11 月 24 日 签署栏 编制 审核 审批 成都思科瑞微电子股份有限公司 内部审计管理制度 文档控制 修订记录 | | | | | | 成都思科瑞微电子股份有限公司 内部审计管理制度 成都思科瑞微电子股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现 内部审计制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营 管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等法律法规以及《成都 思科瑞微电子股份有限公司有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结 合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指一种独立、客观的监督、评价和 咨询活动,通过运用系统、规范的方法,审查和评价企业经营活动、内部 控制和风险管理的适当性和有效性,促进企业改善治理和管理, ...