香溢融通(600830) - 香溢融通内部审计工作规定
香溢融通控股集团股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强香溢融通控股集团股份有限公司(以下 简称公司)内部审计工作,规范内部审计行为,充分发挥内 部审计作用,增强审计整体监督效能,促进公司健康持续发 展,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江省内 部审计工作规定》《公司章程》等法律、法规、规范性文件 及其他有关规定,并结合公司实际情况,制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计,是指公司内部审计部门 按照法律法规和本规定对公司业务活动、内部控制、风险管 理、财务信息及干部履行经济责任情况等实施审计监督、评 价、建议和督促审计整改,以促进公司完善治理、实现经营 目标的行为。 第三条 公司内部审计工作坚持中国共产党的领导,贯 彻依法、独立、客观、公正的原则。 内部审计部门坚持全面审计、突出重点的工作方针,规 范审计行为,防范审计风险。 第四条 本规定适用于公司及其所属分公司、全资及控 股子公司、以我方管理为主的合联营公司(以下简称各单 位)。其他参股单位可参照本规定实施内部审计。 本规定所称被审计对象,指公司各内设机构、全资或控 股子 ...