新致软件(688590) - 内部审计管理制度
NewtouchNewtouch(SH:688590)2025-11-28 10:47

上海新致软件股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年十一月 上海新致软件股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公 司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规的规定及《上海新致软件股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计",是一种独立、客观的确认和咨询活动, 它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是: 部门合署办公。内部审计负责人的考核,应当经由审计委员会参与发表意见。 内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 (一)提高会计信息质量,使作为管理层决策依据的会计信息更为 ...