航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司内部审计工作规定

航天信息股份有限公司内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强航天信息股份有限公司(以下简称航天信息 或公司)内部审计工作,建立健全内部审计体系,提升内部审 计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《中国航天科工集团有限公 司内部审计工作规定》《航天信息股份有限公司章程》《航天 信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》及其他有关法 律法规及文件规定,制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计,是指贯彻落实党中央、国务 院及中国航天科工集团有限公司(以下简称集团公司)关于深 化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,对本单位及所属 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、防范风险、实 现目标的活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作, 应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范、上市公司监 本规定所称内部审计机构, ...