天士力(600535) - 天士力内部审计制度
TASLYTASLY(SH:600535)2025-12-09 10:32

天士力医药集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (二)坚持依法依规审计、客观公正。始终以国家法律和上级单位制度为准绳 履行审计监督职责。坚持原则、恪尽职守、勤勉尽责,查真相、说真话、报实情。 落实"三个区分开来"重要要求,客观审慎地进行审计评价。 (三)坚持改革创新。与时俱进,推进审计理念、思路、方法、制度、机制创 新。坚持以改革视角发现问题,以改革思路推动解决问题。坚持揭示问题与推动解 决问题相统一,促进改革一体推进。 1 (四)坚持系统观念。强化天士力总部统筹管理作用,立足审计工作一盘棋, 强化天士力党组织对审计工作的统筹协调、整体推进、督促落实,强化审计工作前 瞻性、整体性和协同性,持续增强政治意识,围绕"国之大者"谋划和开展审计工 作。 第一条 为规范天士力医药集团股份有限公司(以下简称"天士力"、"本公司" 或"公司")内部审计工作,遵循相关法律法规,深入贯彻落实中央重大决策部署、 国家政策措施和国资监管要求,实施天士力战略规划,遵守天士力规章制度,不断 规范经营行为、防范和降低经营风险、提升经营效率和效果,实现高质量发展,根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关于 ...