奥来德(688378) - 二0二四年度内部控制审计报告
一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是奥来德公司董事会的责任。 内部控制审计报告 中名国成内控审计字(2025)第 0002 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称奥来德公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址:北京市东城建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 910 邮编:100005 电话:(010) 53396165 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...