和仁科技(300550) - 内部审计工作制度 (2025年12月)
Heren HealthHeren Health(SZ:300550)2025-12-10 10:48

第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会下设审计部作为公司的内 部审计部门。审计部为审计委员会日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织 等工作。审计部由董事会下设的审计委员会领导,向审计委员会负责和报告工作, 接受审计委员会的监督和指导,不受其他部门和个人的干涉,开展独立、客观、 公正的审计。审计部设负责人一名,负责人由审计委员会任免,并根据工作需要 配备专职和兼职审计人员。 第五条 内部审计人员依据公司规章制度独立行使审计权,受国家法律法规 和公司规章制度保护,任何部门和个人均不得以任何理由和方式对其进行阻挠、 打击和报复,违者将严肃处理,触犯刑律的将追究法律责任。 浙江和仁科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障浙江和仁科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部 审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和其他有关法律、行 政法规以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合公司实际情况 ...