百济神州(688235) - 百济神州有限公司内部审计章程
百济神州有限公司 内部审计章程 目的 百济神州有限公司及其关联公司设置内部审计职能("内部审计")的目的是通过向审计委员 会和管理层提供独立的、基于风险的、客观的鉴证、建议、洞察与前瞻性观点,以增强公司 在价值创造、保护和维持方面的能力。 内部审计增强了公司的: 当以下条件得到满足时,内部审计可以最有效发挥其作用: 遵守全球内部审计标准的承诺 公司的内部审计将遵守国际内部审计师协会的国际职业实践框架的各项要求,包括全球内部 审计标准和专项要求。首席审计师(CAE)将每年向审计委员会和高级管理层报告内部审计 对以上标准和专项要求的遵守情况,并将通过质量保障与改进计划(QAIP)进行评估。 • 成功实现其目标的能力; • 治理、风险管理和控制流程; • 决策和监督; • 与利益相关者交流时的声誉与信誉; • 服务公众利益的能力。 • 内部审计由符合资格的专业人士按照国际内部审计师协会(IIA)为公共利益制定 的全球内部审计标准执行; • 内部审计独立设置,并对审计委员会直接负责; • 内部审计人员不受不当影响,并致力于做出客观评估。 • 充分且无限制地访问所有与执行内部审计职责相关的部门、数据、记录、信息、 实物 ...