春雪食品(605567) - 春雪食品集团股份有限公司审计制度
春雪食品集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司本部及各单位的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计是指公司对各部门、单位实施内部经济监督, 依法检查会计帐目及相关资产,监督财务收支真实、合法和效益的活动。 第四条 公司内部审计工作的依据是: 审 计 制 度 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")内部经 济监督,维护公司合法权益,改善经营管理,促进和保障公司健康发展,根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定以及建立现代企业制度的要求,结合公司的实际情况,制定本制度。 第十条 审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。 第三章 审计机构的职责 (一)国家的法律、法规的有关政策规定; (二)公司财务与会计管理制度、审计制度及其它规章制度; (三)公司年度目标管理办法的有关要求。 第五条 公司内部审计机构在董事会直接领导下,对公司本部及各单位的财 务收支及其经济活动进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对董事会负 责并报告工作。 第二章 审 ...