西安饮食(000721) - 西安饮食股份有限公司内部审计管理办法(2025年12月修订)
XAYSXAYS(SZ:000721)2025-12-26 11:17

西安饮食股份有限公司内部审计管理办法 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强西安饮食股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,结合公司实际,制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计机构依据国家 有关法律法规和公司有关管理制度规定,对本公司及所属公司的财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司(以下简称"所属公司")。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司审计部门为公司履行内部审计职责的内设机构,在 公司党委、董事会领导下开展内部审计工作,并向其报告工作。在对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督 过程中,应当接受董事会审计委员会的 ...

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