中油资本(000617) - 内部审计管理办法
CNPCCCLCNPCCCL(SZ:000617)2025-12-26 14:02

第二条 本办法适用于公司本部、控股和实际控制企业的内部审计工 作。 控股和实际控制企业(以下简称有关单位)通过法定程序执行本办法, 参股公司参照执行。 其他组织或人员接受委托、聘用,承担或参与公司审计业务,执行本 办法相关内容。 第三条 本办法所称内部审计(以下简称审计),是指对公司及有关 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理(以下简称经营管理活动), 实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、增加价值和 实现目标。 第四条 审计工作遵循以下原则: 中国石油集团资本股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)内 部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥 内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规 和规章制度,制定本办法。 (一)依法审计。贯彻落实国家有关法律法规,依法独立履行审计监 督职能,揭露损害国家和公司利益、违纪违法、履职不到位、损失浪费和 风险隐患等问题; (二)客观求实。识别清改革发展中出现的新情况新问题,分析清 ...