中船防务(600685) - 中船防务内部审计章程(2025年12月修订)
第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,促 进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施, 维护投资者的权益,实现内部审计的制度化、规范化和流程化,根 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、相关法律和 法规及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》,结合公司实际, 制定本章程。 第二条 本章程所称"内部审计",是一种独立、客观的确认 和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。内部审计通过运用 系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性,以促进组织完善治理、增加价值和实现目 标。 本章程所称"审计人员",是指在公司从事内部审计工作的人 员,包括内部审计机构的专职审计人员及其他因审计工作需要调用 的短期从事审计工作的人员。 第三条 公司实行内部审计制度。 1 内部审计章程 (2014 年 4 月 25 日经第七届董事会第二十七次会议审议通过) (2022 年 3 月 30 日第十届董事会第十二次会议审议修订) (2025 年 ...