安徽建工(600502) - 安徽建工内部审计工作管理办法(2026年修订)
ACEGACEG(SH:600502)2026-01-26 10:15

第一章 总则 第一条 为加强安徽建工集团股份有限公司(以下简称 公司)的内部审计工作,规范内部审计行为,保证内部审计 质量,明确内部审计机构和内部审计人员的责任,充分发挥 内部审计监督作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及《安徽建工集团股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)相关规定,结合公司实际情 况,制定本办法。 安徽建工集团股份有限公司 内部审计工作管理办法 (2026 年修订) 第二条 本办法所称内部审计,是指对本公司及所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、 客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标 的活动。 第三条 本办法适用于公司和所属单位。 第二章 内部审计组织和领导 第四条 公司党委领导审计工作,负责对审计重大工作 的顶层设计、统筹协调和督促落实。党委定期听取审计工作 1 汇报,研究审议审计计划、重大审计结果及违规违纪问题的 处理移送等重大事项。 第五条 公司董事会对审计工作的独立性、有效性负责, 审议批准审计基本制 ...

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