广东建科(301632) - 内部控制鉴证报告
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 截止至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | T | | --- | | 目录 | 内部控制审计报告 Í 事务所执业资质证明 3-2-4-2 页次 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一!临晋平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:沪25CLMW506Z 3-2-4-1 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 1-2 =会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10083 号 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下 简称广东建科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是广东建科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在 ...