*ST花王(603007) - 丹阳顺景智能科技股份有限公司内部控制审计报告

丹阳顺景智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) , 丹阳顺景智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止 ) 录 页 次 一、丹阳顺景智能科技股份有限公司内部控制 审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 1Zhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2026]D-0074 号 丹阳顺景智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了丹阳顺景智能科技股份有限公司(以下简称顺景科技公司)2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺景科技公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...