中兴通讯(000063) - 2025年度内部控制审计报告
中兴通讯股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 内部控制审计报告 2025年12月31日 Ernst & Young Hua Ming I I P Level 17 Frnst & Young Tower Oriental Plaza, 1 Fast Chang An Avenu ongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2026)专字第70007912 H02号 中兴通讯股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上、对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控 ...