宁德时代(300750) - 2025年度内部控制审计报告
2026-03-09 12:16

Grant Thornton 致同 宁德时代新能源科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 | pi 的 15 | | 11 1 ---- | | --- | --- | --- | | 图同会计 | | | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.nof.igso.n)"进行登录 您可 rnton 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A001325号 宁德时代新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称"宁德时代公司") 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是宁德时代公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

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