建科院(300675) - 内部审计制度(2026年3月)
IBRIBR(SZ:300675)2026-03-09 12:08

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部审计制度 (2014 年 9 月公司第一届董事会第三次临时会议通过,2021 年 8 月 公司第三届董事会第二次定期会议第一次修订,2026 年 3 月公司第 四届董事会第十三次临时会议第二次修订) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以 下简称公司)内部审计工作,提高内部审计工作质量,促进 完善公司治理、内部控制和风险管理,保护投资者合法权益, 提高经济效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则第 1101 号-内部审计基本准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市 属国有企业内部审计管理规定》等有关法律法规、《公司章 程》、公司有关制度以及其他有关规定,结合公司治理实际, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司审计部门(即内 部审计机构,下同)和审计人员依据国家有关法律法规和公 1 司内部管理规定,对公司及子公司(指公司 ...

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