ST易购(002024) - 选聘会计师事务所专项制度(2026年3月修订)
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苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 苏宁易购集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 (2026 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")对会计师 事务所选聘(含续聘、改聘,下同)工作程序,根据财政部、国务院国资委、中 国证监会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关办法、规则及《苏宁易购集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时,应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告,法律法规另有规定的除外。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所的议案应当由审计委员会审议同意后, 提交董事会审议,并由股 ...

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