好上好(001298) - 2025年年度审计报告

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25009740020 号 目 录 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则,我们独立于好上好, 并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定,同时履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告……………………………………………………… | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………… ...

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