沙河股份(000014) - 沙河实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告

沙河实业股份有限公司 2025 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东: 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》 (财会〔2008〕7 号)及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定》等其他内部控制监管文件的要求(以下简称企业内部控制规范体 系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内 部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日 (2025 年度内部控制评价报告基准日)的内部控制设计合理性与运行 有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导和落实企业经营管理活动的日常运行及内部 控制。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经 ...

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