沙河股份(000014) - 沙河实业股份有限公司审计整改管理暂行办法

沙河实业股份有限公司 审计整改管理暂行办法 (2026 版) 1.目的 为进一步规范审计整改工作,推动审计查出问题整改落实到位,提升审计整改 工作质量和效果,根据《中华人民共和国审计法》《中共中央办公厅 国务院 办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》《深圳市审计整改管 理办法》、《深圳市人民政府国有资产监督委员会审计整改管理暂行办法(征 求意见稿)》等有关法律法规和政策要求,结合工作实际,特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于沙河实业股份有限公司本部及所属各级全资、控股企业(以下统 称"所属企业")。 4.职责 4.1.公司董事会 4.1.1.负责审批审计整改基本制度规范。 4.1.2.听取重要审计报告及审计整改情况报告。 3.1.审计整改:是指被审计单位及相关部门单位依据正式的审计报告、审计意 见书等审计结果文书,对审计查出问题,按要求应当采取的纠正、改进措 施或其他针对性举措,以及报告审计整改结果、加强协作联动、开展督促 检查、追责问责和运用审计整改结果等一系列相关行为。本办法所涉及的 审计整改包括审计机关、市国资委等上级单位对公司(含所属企业)审计 查出问题、以及公司本部内部审计发现问题 ...

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