宸展光电(003019) - 信会师报字[2026]第ZB10034号-宸展光电(厦门)股份有限公司2025年内部控制审计报告
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.gtx.g)"进行企 "社会" 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZB10034 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10034 号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称宸展 光电)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是宸展光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...