中新赛克(002912) - 2025年度内部控制审计报告
SinovatioSinovatio(SZ:002912)2026-03-17 13:02

深圳市中新赛克科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 , 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10309 号 深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称中 新赛克) 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中新赛克董事会的责任。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 o china shu lun pan certified public accountant 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中新赛克于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 二、 注册会计师的责 ...

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