中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2026-03-20 11:15

中信银行股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 1 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中信银行股份有限公司(以下简 称"贵行")2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 20 日签发了无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上,我们对后附的贵行 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表" ) 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求,贵行编制了汇总表。设 计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总 ...

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