武汉蓝电(920779) - 内部控制审计报告

目 录 | 内部控制审计报告 ……………………………………………………………………… 第 1—2 页 | | --- | | 二、 附件 ………………………………………………………………………… 第 3—6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ······················································· 第 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ······························································· 第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 5—6 页 | 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出看是有执业许可的会计师事务所出具 的 报告编码:浙26G80 内部控制审计报告 天健审〔2026 〕10-8 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司)2025年12月 31 日的财务报告内部 ...

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