建科院(300675) - 2025年度内部控制审计报告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10033 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10033 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称 建科院)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是建科院董事会的责任。 二 ...