健民集团(600976) - 健民集团审计报告众环审字(2026)0100921号
健民药业集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)0100921 号 审 计 报 告 众环审字(2026)0100921 号 健民药业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称"健民药业集团"或"公司)财务报 表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 健民药业集团 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于健民药业集团,并履行了职业道德方 面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 ...