佳力图(603912) - 603912:佳力图2025年度内控审计报告
南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年度内控审计报告 天衡专字(2026) 00215 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:苏26BJGG 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00215 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京佳力图机房环境技术股份有限公司 (以下简称佳力图)2025 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳力图董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...