连云港(601008) - 江苏连云港港口股份有限公司审计报告勤信审字【2026】第0631号
2026 0631 | . | 1 | | K | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | œ | . | | | | 1-6 | | --- | --- | | 1. | 7 | | 2. | 8 | | 3. | 9 | | 4. | 10-11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14 | | 8. | 15-16 | | | 17-126 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2026 0631 2025 12 31 2025 2025 12 31 2025 1 1 43 2025 1 2,570,602,052.05 90% 23 2 1 2 3 4 5 6 7 ( ) 25% ( 2 ) 15% 2 1 1 2 3 4 5 6 2025 3 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估连云港股份的持续经营能力,披露与持 续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清 ...