华控赛格(000068) - 2025年内控制度审计报告
HUAKONG SEGHUAKONG SEG(SZ:000068)2026-03-25 12:34

中名国成内控审计字【2026】第 0502 号 内部控制审计报告 中名国成内控审计字【2026】第0502号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东: 深圳华控赛格股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华控赛格公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"华控赛格公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是华控赛格公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...

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