海尔智家(600690) - 海尔智家股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
海尔智家股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 按照《审计业务约定书》,遵循执业规范,结合公司2025年年报工作安排, 和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别对公司2025年度中国企业会计准则和 国际财务报告准则的财务报告进行审计。经审计,年审机构认为公司财务报表在 所有重大方面按照会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并出具了 标准无保留意见的审计报告。 和信会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制,并出具了无保留意见的内部控制审计报告。和信会计 师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、以及涉及财务公司关联交 易的存贷款等金融业务情况等进行了核对并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中,年审机构就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、 ...