青岛港(601298) - 青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 青岛港国际股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 索引 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cm6.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cmof.gov.cn)"进行查 。 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 是宣化大厦A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA2B0068 青岛港国际股份有限公司 青岛港国际股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2025年12月31日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青港国际公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...