华曙高科(688433) - 2025年度内部控制审计报告
FarsoonFarsoon(SH:688433)2026-03-27 12:06

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称华曙高科公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕2-85 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

Farsoon-华曙高科(688433) - 2025年度内部控制审计报告 - Reportify