蓝黛科技(002765) - 内部控制审计报告
蓝黛科技集团股份有限公司 康华专审 B(2026)A11 号 内部控制审计报告 重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙) 二○二六年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,蓝黛科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 康华专审 B(2026)A11 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了蓝黛科技集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不 ...