中国银行(601988) - 中国银行股份有限公司2025年度财务报表及审计报告
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司全体股东: 2025年度财务报表及审计报告 一、审计意见 (按照中国企业会计准则编制) 审计报告 安永华明(2026)审字第70008878_A01号 中国银行股份有限公司 我们审计了中国银行股份有限公司及其子公司(以下简称"贵集团")的财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润 表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的贵集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了贵集团2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中 国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于贵集团,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计 ...