友邦吊顶(002718) - 浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年度内部控制审计报告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 内部控制审计 2025年12月31日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.fise 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10587 号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称友邦 吊顶)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是友邦吊顶董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的 ...

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