中储股份(600787) - 中储发展股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
中储发展股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范,结合国务院国有资产监督管理委员 会(以下简称国资委)对中央企业年度财务决算的统一工作 要求及公司 2025 年年报工作安排,信永中和执行中国注册 会计师审计准则,对公司按照企业会计准则编制 2025 年财 务报表进行审计,并出具财务报表审计报告;执行中国注册 会计师审计准则,对公司按照企业内部控制基本规范建立的 财务报告相关内控进行审计,出具内部控制审计报告;对公 司根据中国证券监督管理委员会有关要求编制的 2025 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核,出具专项审 核报告;根据国资委的相关要求,对公司及所属子公司编制 的财务决算专项说明是否按照国资委规定的要求编制,财务 决算专项说明中的有关数据是否与经审计的财务报表一致 发表审核意见,按照国资委的要求出具审计专项说明;就审 计中发现的问题,出具管理建议书。 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2 ...