友邦吊顶(002718) - 董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会审计委员会 对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,浙江友邦集成吊顶股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告如下: 一、2025 年度会计师事务所基本情况 经审计,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 和非财务报告内部控制。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留 意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 ...

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