博俊科技(300926) - 2026年度财务预算报告

江苏博俊工业科技股份有限公司 (一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率; (二)加快市场布局,特别是国内及国外市场的开发,不断提升市场开拓、技术服 务的综合水平和能力,推进各业务领域快速发展; (三)合理安排、使用资金,提高资金利用率; (四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的 工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及 二、预算编制基本假设 三、2026年度主要预算指标 四、确保预算完成的主要措施 (一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化; (二)公司所处行业形势、市场需求无重大变化; (三)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行; (四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化; (五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 (一)营业收入:预计同比增长 10% - 35%。 (二)净利润:预计同比增长 10% - 35%。 2026 年度财务预算报告 特别提示:本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公 司 2026 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能 ...

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