广发证券(000776) - 2025年年度审计报告
广发证券股份有限公司 已审财务报表 2025年度 广发证券股份有限公司 目 录 我们审计了广发证券股份有限公司的财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产负债 表,2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的广发证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了广发证券股份有限公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及2025年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 广发证券股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体 审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 三、 关键审计事项 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | ...